进销存月底结帐
月底结帐即将上月的数据结帐,并将进销存期间转成本月。结帐后,系统约束开出所有单据必须在进销存期间+8天范围内。月结后将不可开出上月或下月的单据。也不可对已结过帐的单据进行任何的更改。如发现上期的单据有误,必须反结后再进行修正。
成本全部重算:将所有的进销存单据成本重开头算一遍(不建议使用)。
仅对未结帐的单据重算:如果您想查询汇总未月结数据利润,需要重算一下再查询更为准确。
重算本期成本并月结:将本期的单据成本重算将进销存期间转成下月。
不重算成本直接月结:如您不关心成本价,或者非本期的入库单据就未录入准确的成本,可直接月结。
反结:将进销存期间反结。